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Las recomendaciones a la gestión o control interno tienen por objeto apoyar al ente público a fortalecer los procesos administrativos y los sistemas de control.

Detalle del tmite dado por el ente fiscalizado a las recomendaciones:




Materia Emitidas
Cuenta

Pública


RECOMENDACIONES
Atendidas por el Ente Público No atendidas

(Sin respuesta del

Ente Público)

Aceptadas Rechazadas Medidas Alternas Inaplicables

2014
Recomendaciones a la gestión o control interno


Gestión

Financiera 2 0 1 1 0 0

Total 2



Lo anteriormente expuesto, se pone en conocimiento de ese H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Vigilancia, para los efectos legales a que haya lugar, acorde con lo preceptuado en los artículos 20, fracción XXXI y 82 fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León; y, fracción XVIII, 14 fracciones XI y XVI, 15 fracciones XIII y XVIII, y 18 fracción XV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.


C.P.C. JORGE GUADALUPE GALVÁN GONZÁLEZ Auditor General del Estado de Nuevo León


C.P. HÉCTOR EDUARDO DE LA GARZA DE LA GARZA

Auditor Especial de Gobierno del Estado y Organismos Públicos Autónomos



C.P. ANGELA GARCÍA VALENZUELA

Director de Auditoría y Responsable de la Revisión a la Gestión Financiera


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